近日,在由中海内审协会、自治区内审协会举办的“2024年度内部审计理论研讨运动”中,在全区参评的130篇论文中,内蒙古必威betway选送的10篇论文全部获奖,有5篇位列前20名。
其中,集团公司审计部撰写的《推动内部审计结果运用,增进内部审计高质量生长——基于国有企业内部审计实践构建一体化模式》获得第1名,并被推选加入中海内部审计协会理论研讨评选,集团公司审计部理论研讨组织事情获得自治区内审协会的充分肯定。
近两年,集团公司将研究型审计与企业革新生长有机结合,推动审计理论与实践深度融合,实现以研促审、研审相长,引发系统内审计人员立足审计实践,立异思维、深入研究,认真总结理论结果,形成围绕中心、科学严谨、视野开阔、学用结合的理论研讨和立异治理的良好气氛。
2022年以来,集团公司系统内审计人员加入理论研讨报送论文30余篇,入选优秀论文22篇,数量和质量均创历史新高。审计部深入研究推进审计事情立异生长的新思路新举措,以立异驱动增进审计事情高质量生长,实现了零的突破,取得了丰富的结果。其中《基于治理立异和技术立异“双轮驱动”的审计发明问题整改治理体系构建与实施》获得自治区第三十届企业治理立异化结果一等奖和集团公司2023年治理立异一等奖。《审计整改治理与技术立异“双轮”驱动 提升企业危害治理水平》入选审计署内部审计机制体制建设立异案例。
集团公司审计部高质量完成《可连续生长理念下的内部审计价值发挥——基于ESG框架的电网企业内部审计事情机制立异研究》《“数字蒙电”战略配景下公司数字化建设项目造价怀抱与审计体系构建的探索与研究》2项企业革新生长课题研究,并顺利通过验收。10月16日,集团公司审计专业革新结果《新质生产力驱动下的造价审计革新立异》加入了在浙江杭州举办的第三届国有企业深化革新结果展示会,是参展的220个项目中唯一一个来自审计专业的革新结果。
结果的取得,是集团公司全体审计人员“善学、善思、善做”精神的展现。审计部将继续推动内部审计理论研究与实践立异,连续提高内部审计治理科学化水平,充分发挥审计“防危害、促合规、增价值”作用,以高质量审计效劳集团公司建设世界一流现代化能源效劳企业。